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安全检查隐患通知书(实用17篇)

时间:2023-11-22 23:56:32

作者:飞雪 安全检查隐患通知书(实用17篇)

通知通常用简洁明了的语言表达,便于被接收者理解和遵循。感谢大家的关注和支持,在此分享一些经典通知的范文,希望对大家有所帮助。

安全检查隐患通知书

各年级组、科室:

3月1日,太和一中安全领导小组对我校重点部位进行了一次安全隐患排查工作。经查发现我校行政楼、教研楼、学生寝室安全情况良好,但在教学楼部分位置存在较多安全隐患(具体隐患见附件1)。经太和一中安全领导小组研究通知要求如下:

一、总务处对这次安全检查中出现的用电线路安全隐患以及教室内部设施安全隐患针对排查结果进行一次全面安全检查、整改。

二、各年级通过班主任对学生进行一次安全教育,并鼓励教师学生发现安全隐患及时上报,杜绝安全事故的发生。

三、保卫处针对此次安全检查结果中出现的消防安全隐患及食堂出现的安全隐患及时进行整改。

太和一中。

203月5日。

附件1:

安全检查隐患通知书

xxxx(受检企业全称):

依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国食品安全法》及实施条例等法律、法规规定,国家对食品生产加工企业落实质量安全主体责任实施监督检查制度。按照我局部署,对你单位依法进行监督检查。请你单位按《食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表》规定项目开展自查,并予以积极配合。监督检查方式:以书面核查为主,必要时实施相关检查措施。

检查人员:

联系电话:

自查报告提交日期:20xx年x月xx日之前

其他检查措施实施日期:依书面核查工作需要确定并随时通知

(盖章)。

20xx年x月xx日。

安全检查隐患通知书

在日常的生产过程或社会活动中,由于人的因素,物的变化以及环境的影响等会产生各种各样的问题、缺陷、故障、苗头、隐患等不安全因素,如果不发现、不查找、不消除,会打扰和影响生产过程或社会活动的正常进行。下面本站小编给大家带来安全检查隐患。

通知书。

供大家参考!

为了进一步加强我系的安全防范力度,提高安全防范措施,所以特此下达关于安全隐患排查的通知,通知内容如下:

1、安全:经过排查,教室窗户有损坏现象等,给我系的安全工作带来一定的隐患。

2、消防安全:对我系的消防设施灭火器进行检查,并试用,正常。

3、用电安全:宿舍进行数字化控制,进行宿舍限电,禁用大功率电器,以检查了学校用电线路,防漏电现象以及电路老化造成安全隐患,经筛查已进行整改。

4、交通安全:我系一直以来都重视交通安全教育、宣传,并出了宣传栏、墙板报等,开展“安全、环保”一系列主题活动。

5、校园安保:聘请教官,加强学生宿舍管理,并在校园内加强巡视,预防校园暴力伤害事件。

6、食品安全:建立食品卫生安全。

规章制度。

加强学生的食品卫生安全教育开展食品卫生、防治常见疾病的讲座加强学校食堂的管理与监控严防食品卫生安全事故的发生本学期已整改食堂建设。

7、防溺水等安全教育落实情况,我系对此进行全面安全教育,各班举行安全教育教育班会,加强学生安全防范意识,预防溺水、拥挤踩踏等事故。

8、财产安全:发现最近有物品失窃现象,教室窗户有损坏现象,请同学们不要将贵重物品放置教室,贵重物品要尽量随身携带。

_________:

经检查,你校(园)存在:

学校(幼儿园)负责人签字:________。

里村中心校。

各年级组、科室:

20xx年3月1日,太和一中安全领导小组对我校重点部位进行了一次安全隐患排查工作。经查发现我校行政楼、教研楼、学生寝室安全情况良好,但在教学楼部分位置存在较多安全隐患(具体隐患见附件1)。经太和一中安全领导小组研究通知要求如下:

一、总务处对这次安全检查中出现的用电线路安全隐患以及教室内部设施安全隐患针对排查结果进行一次全面安全检查、整改。

二、各年级通过班主任对学生进行一次安全教育,并鼓励教师学生发现安全隐患及时上报,杜绝安全事故的发生。

三、保卫处针对此次安全检查结果中出现的消防安全隐患及食堂出现的安全隐患及时进行整改。

太和一中。

20xx年3月5日。

附件1:

太和一中20xx年安全检查情况汇总表。

安全检查与隐患治理

1.1为了发现和查明各种危险源和安全隐患,并及时、有效地排查治理生产安全事故隐患,防范重特大事故发生,监督各项安全规章制度的实施,制止违章作业,防范事故发生和整改隐患。

1.2本制度适用于本公司的各类安全检查和隐患整改。

2.编制依据。

《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等国家有关法律、法规,以及《风险评价程序》等。

3.职责。

3.1公司总经理负责组织厂级综合检查。

3.2安全管理委员会负责组织专业检查和季节性检查。

3.3日常检查由各部门、班组对各自职责范围内的检查负责。

4.内容。

4.1.1查思想:对安全生产的认识、责任心是否强;忽视安全的思想有否克服,出了事故是否从思想上认真吸取教训。

4.1.2查领导:是否正确处理安全与生产的关系;坚持安全和生产“五同时”,对职工的安全教育执行情况,出了问题能否严肃处理,落实整改措施。

4.1.3查制度:查公司制定的各项制度执行和健全情况,有无违章指挥、违章作业现象,有无制定车间部门安全管理制度以及执行情况。

4.1.4查生产工艺和职工操作:各种原料是否按规定投入,各单元操作是否按规定操作,操作原始记录是否如实记录。

4.1.5查设备:机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好,工、器具堆放是否整齐,职工劳保用品穿戴、保管是否良好,消防通道是否畅通。

4.2.1公司级安全检查,由公司总经理负责组织,各职能部门参加,检查出的不安全隐患由安全管理委员会事务局负责汇总,分别提交有关部门整改,对整改情况进行跟踪。

4.2.2专业检查和季节性检查,由公司安全管理委员会组织有关人员进行检查,每月至少一次,对发现问题立即安排整改,并把检查情况和整改落实情况报安全管理委员会。

4.2.2班组级安全检查,由班组长负责进行,每周一次,检查情况报部门领导。

4.2.3安全文明生产考核检查,由安全管理委员会负责进行,每月至少一次,检查情况及时通知有关部门进行整改,并对整改情况进行跟踪,并按有关规定进行考核。

4.2.4各专业性检查,由各部门领导负责委托有资质人员进行检查,检查出的不安全隐患报公司安全管理委员会。

4.2.5季节性检查,应针对不同季节有针对的进行检查,由分管的部门领导负责组织检查,检查情况报公司安全管理委员会。

4.2.6经常性检查:各级领导干部和职能人员都必须结合自己的业务,深入生产现场进行检查,发现问题即时指出。每个班组都必须严格进行安全生产检查,不马虎、不走过场,当面讲清、记录完整。

4.2.7临时性检查:紧急情况下的抢修、大修项目的开工、长期不用设备开车、新工艺、新产品、新设备的投产,都应进行临时性的安全检查,该项检查由主管部门、班组分别负责进行。

4.3检查后的整改。

4.3.1要狠抓安全检查隐患的整改。对检查发现的不安全隐患,由制造部和有关职能部门制订整改方案、方法,做到“四定”即:定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限。

4.3.2在隐患整改中做到“三不推”,即班组能整改的不推部门,部门能整改的不推公司,今天能整改的不推到明天整改。

5.2《安全生产整改表》。

安全检查与隐患治理

3.1公司设置有安全生产安全管理领导小组,下设安全检查领导小组。由公司行政部及相关专业技术人员组成。负责组织对公司的各专项检查、季节检查、节假日检查等。

由部门主任、部门领导负责组织部门行政部、班组长进行检查,每月至少二次,检查情况报公司行政部。

由班组长组织本班工人在各自工作范围内,按时按点进行巡回检查,并严格履行交接班制度。4.1.4日常性检查。

4.1.4.1对安全生产的认识是否正确,安全责任心如何;特种作业是否持证上岗;对忽视安全的思想和行为是否敢于斗争;出了事故是否从思想上认真吸取教训。4.1.4.2安全活动是否认真开展,各种记录资料是否齐全。

4.1.4.3领导是否把安全生产摆在重要的议事日程,是否坚持了领导值班,是否正确处理安全与生产的关系;是否做到安全生产“五同时”,对职工的安全教育执行情况,出了问题能否严肃处理,是否认真落实安全技术措施和不安全因素整改措施。

4.1.4.4安全生产的各项制度执行情况,各工种安全技术操作规程的建立、健全和执行情况;有无违章指挥不按操作程序动作标准执行、违章作业现象,有无制定部门部门安全管理制度以及执行情况。劳动纪律的执行情况,有无脱岗、串岗、睡岗等违纪情况。

4.1.4.5各种原料是否按规定投入,各单元操作是否按规定操作,操作原始记录是否如实记录。

4.1.4.6机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好,工、器具堆放是否整齐,职工劳保用品穿戴、保管是否良好,消防通道是否畅通。生产现场是否按定置要求管理。安全文明生产、标志是否齐全,是否做到照明充足,安全防护设施齐全、可靠,安全标志醒目,现场有无安全生产隐患。4.1.4.7对职工工伤事故的调查、报告和处理中是否坚持了“四不放过”(即事故原因不查清不放过,事故责任者得不到处理不放过,整改措施不落实不放过,教训不吸取不放过)的原则。

4.1.4.8查作业环境及劳动条件、生产设备及相应的安全防护设施是否符合安全标准要求,查原材料使用及有毒、有害、易燃、易爆、物料气体等引发安全事故的防范措施,查个人防护用品的使用是否符合安全防护标准,以及通风、照明、安全通道、安全出口等作业环境,劳动条件是否符合相关安全防护的标准。

4.1.4.9安全管理考核内容规定的安全检查;4.1.5专业性安全技术检查。

4.1.5.1吊具检查:包括吊钳、钢丝绳、吊链、吊环等。

4.1.5.2起重设备检查:对天车的吊钩、事故开关、行程极限开关、天车轮、钢丝绳等。

4.1.5.9专业性安全检查由公司行政部组织相关技术人员、行政部和行政部主要领导进行联合大检查,每月检查一次。

4.1.6.4冬季安全检查,以防火、防爆、防冻、防滑、防毒为重点检查内容;

4.1.6.5季节性安全检查由公司行政部组织相关技术人员、行政部和行政部主要领导进行联合大检查。4.1.7节假日安全检查:

4.1.7.2节假日安全检查由公司行政部门组织技术人员、行政部进行自查并做好记录;4.1.7.3节日前需认真检查下列情况:

4.1.8.1新、改、扩建装置运行、试运、投产验收检查,装置开停工前、检修后检查,临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全检查。该项检查由主管职能部门、部门、班组分别负责进行。4.1.9综合性安全检查:包括生产现场各方面的安全检查。

4.1.10事故现场调查与属实:事故发生后,由公司行政部工作人员进行调查属实,在调查时,各单位行政部和部门及班组负责人配合,并实事求是的介绍发生事故的经过和原因,不得隐瞒事故的真相。4.1.11其它安全检查。

4.2.1事故隐患范围:4.2.1.1危及安全生产的不安全因素;

4.2.1.2导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患;4.2.1.3可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。4.2.2事故隐患治理项目的管理、实施、验收:

4.2.2.7各类专业性检查、季节性检查和节假日检查,其检查结果和整改情况必须认真保存备案;4.2.2.8凡查出的各类隐患,因没及时整改而造成事故,要追究隐患发生部门安全负责人的责任。4.3安全检查的形式和注意事项。

4.3.1针对检查的项目内容,要有针对性地学习相关法规、政策、技术、业务知识,提高法规、标准和政策水平。

4.3.2将自查与互查有机结合起来,班组以自查为主,部门互相检查,相互取长补短,相互学习、借鉴。4.3.3坚持检查与整改相结合,检查中发现的不安全因素,要根据检查记录进行整理和分析,采取整改措施。一时难以整改的,要采取切实有效的防范措施。

4.3.4制定和建立安全档案。收集基本数据,掌握基本安全情况,实现安全事故隐患及不安全因素源点的动态管理,为及时消除事故隐患(潜在危险因素)提供数据,同时为以后的安全检查奠定基础。

安全检查与隐患治理

第一章总则。

第一条为加强宿迁市强峰机械制造有限公司(以下简称本公司)安全生产事故隐患排查治理工作,有效防止和减少各类事故,全面实现本公司安全生产,制定本制度。

第二条安全生产事故隐患(以下简称事故隐患)是指在生产、经营和建设过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在有可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第三条本制度适用于本公司所属各部门。

第二章事故隐患分类。

第四条一般事故隐患:是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。

第五条重大事故隐患:是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停工、停产,并经过一定时间整改治理方能排除,或者因外部因素影响致使本部门自身难以排除的事故隐患。

第三章责任分工。

第六条本公司主管安全的公司领导责任分工。

(一)负责审批本公司上报的重大事故隐患项目;

(二)负责审批本公司重大事故隐患治理资金。

第七条各部门领导责任分工。

第八条各部门责任分工。

(一)车间。

2、对于发现的事故隐患要做好生产平衡工作,调整运行方式及时安排时间进行解决;

5、组织对检修部门作业现场和日常管理中隐患进行检查工作,对存在隐患整改治理工作监督检查。

(二)技术开发部。

1、组织对衡器、计控保护系统的隐患排查工作,对存在隐患整改治理工作监督检查;

2、组织辖区内作业涉及化学品的事故隐患检查工作,对发现的事故隐患及时组织整改治理,对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施。

(三)人力资源部。

1、组织开展岗位劳动纪律情况和劳务用工管理情况的检查,对存在隐患组织落实;

3、对发现、排除和举报事故隐患的有功人员实施奖励,并根据本公司领导批复,组织做好奖励的审核、兑现。

(四)办公室。

2、组织制订公共卫生等隐患整改方案、应急预案,对事故隐患治理工作组织实施;

3、组织对绿化、保洁部门作业现场和日常管理中隐患进行检查工作,对存在隐患整改治理工作监督检查。

(五)财务系统。

在编制资金预算的同时,将事故隐患治理资金纳入资金预算安排,并对提出的事故隐患治理资金进行审核,保证事故隐患治理资金的落实。

(六)安管委会。

3、负责事故隐患的归口统计上报工作。

第四章事故隐患的排查与统计上报。

第九条各部门行政一把手,是本部门事故隐患排查治理的第一责任人,对本部门事故隐患的排查治理全面负责。

第十条在事故隐患排查中,各部门按照区域分工、包机制度明确每台设备、设施、每个区域、部位事故隐患排查的责任人,对所辖设备设施、区域的事故隐患排查工作负责,及时发现事故隐患,并及时上报或组织处理。

第十一条应依据法律、法规、标准、规章、规程和本公司的有关规定,班组按班次、作业区按日、作业部按周、公司层按月组织进行事故隐患排查工作。

第十二条部门事故隐患排查分部门级、区域级和班组级三级排查制度,均建立“隐患项目登记、处理台帐”,由上一级主管负责人进行检查和签认。

第十三条各专业系统应按照各自的工作范围、职责分工,分别组织进行事故隐患排查治理工作,并将工作开展情况按时限要求向上级领导和安全专业汇报。

第十四条对检查发现的各类事故隐患,应逐级进行登记或上报。

(一)一般事故隐患。

1、班组应及时处理,并记录在安全工作日志中;

3、一周内不能解决的事故隐患由车间上报安管委会,由安管委会组织制定整改计划。采取控制措施,并落实到岗到人,同时填写“隐患项目登记、处理台帐”。

(二)重大事故隐患:应立即上报公司领导,报告内容应当包括:

1、隐患的现状及其产生原因;

2、隐患的危害程度和整改难易程度分析;

4、防止发生事故的控制措施。

第十五条各部门事故隐患排查治理情况应按月、年进行统计,于每月初5日前,每年1月15日前向公司安管委会分别上报上月及上一年“安全生产事故隐患排查治理月度、年报表”、“安全生产事故隐患排查登记表”、“生产安全事故隐患排查登记汇总表”。统计分析表应由主管领导签字,实行零报告制度。

第十六条各部门有权对所管辖的范围内发现的事故隐患向责任部门下达隐患整改指令书,并督促进行治理整改。由上级部门下达《安全生产监督检查改正指令书》的事故隐患,责任部门应按时限要求及时进行反馈。

第十七条将生产经营项目、场所、设备发包、出租的部门,应当与承包、承租部门签订安全生产管理协议,并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。业主部门对承包、承租部门的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

第十八条事故隐患排查治理应本着边排查、边整改和“三定四不推”的原则,严格按照“责任落实、措施落实、资金落实、时限落实”的要求,组织开展事故隐患治理整改,确保治理整改到位。

第十九条一般事故隐患:责任部门应限期治理;重大事故隐患;由本公司组织专业部门制定整改方案,采取强制性监控措施,进行限期整改。

整改方案应包括以下内容:

(一)整改的目标和任务;

(二)采取的方法和措施;

(三)经费和物资的落实;

(四)负责整改的机构和人员;

(五)整改的时限和要求;

(六)安全措施和应急预案。

第二十条重大事故隐患需本公司安排计划治理的,隐患所在部门应提出具体整改方案,及时上报本公司安管委会,并制定详细完善的应急处置措施。

第二十一条重大事故隐患责任部门在整改结束后,应及时向本公司提出验收申请,由本公司对事故隐患治理情况进行现场验收或向上级提出验收申请。

第二十二条暂时整改不了的事故隐患,要采取有效措施,加强控制。无法保证安全的,应在停产或停止使用的情况下进行事故隐患治理整改。并根据其级别,分别由所在部门进行检查,检查主体为对应级别的负责人或分管专业。

第六章事故隐患的奖励和处罚。

第二十三条建立事故隐患报告和举报奖励制度,鼓励、发动职工发现和排除事故隐患,对发现、排除和举报事故隐患的有功人员,经部门申报、专业部门审核、本公司批准后,给予一次性奖励,奖励标准按本公司相关规定执行。

第二十四条根据事故隐患所在部位,按照区域分工对责任人落实考核。凡被公司级专业管理查出的事故隐患,对责任部门考核500-2000元/项,对部门行政一把手考核200元/项;凡被部门专业管理查出的事故隐患,对责任区域考核200-1000元/项,对区域长考核200元/项;凡被部门区域长查出的事故隐患,对责任班组考核200-500元/项,对班组长考核100元/项。

第二十五条未按规定对事故隐患进行排查、整改或上报,导致发生事故,对责任部门及责任人进行严格考核。情节严重的,由本公司专业部门提出意见,按有关规定进行处理。

第七章附则。

第二十六条本制度若与上级下发的相关管理规定相违背,以上级下发文件为准。

安全检查与隐患治理

本制度所称生产安全事故隐患(以下简称事故隐患,是指公司在生产经营过程中违反安全生产法规和安全生产管理制度,或存在可能导致事故发生的设备设施危险状态、作业环境的不安全因素、人的不安全行为和管理上的缺陷。

a事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

1一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后班组或部门就能立即整改排除的隐患。

2重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或局部停产,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。

3可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。4检查和整治责任。

a办公室负责牵头组织开展公司层面的检查与整治工作,并负责督办全公司范围的隐患整治工作,每月不少于一次;分管安全生产领导负责督导,并原则上要求做到带队检查和现场指导;业务分管领导负责督办分管业务范围的隐患整治工作,主要领导根据相关规定参与检查和指导整治工作。

b部门负责人负责组织开展部门层面的检查与整治工作,并负责或指定专人督办内部隐患整治工作,每月不少于一次;分管领导根据相关规定参与检查和指导整治工作。

a公司按规定开展日常、季节性、专业性、节假日和不定期安全检查与隐患排查活动。

b日常安全检查以各职能部门根据制度规定和要求自行组织开展,以查违章、查隐患、查管理为主要内容。

c季节性安全检查由各职能部门组织技术人员、安全员进行检查。

6检查工艺操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等;7检查运输车辆、开停工等安全状况;8检查文明生产、环境卫生等。

e节假日安全检查由办公室组织技术人员、安全员进行公司级检查,各部门、班组开展自查。重要节假日(如:元旦、春节、五一、十一等前,为保证节假日期间的安全生产,应进行安全检查。节假日安全检查重点内容:1生产原料、燃料、辅助原料及备品准备情况;2易燃易爆物品的存放保管情况;3贮存易燃、可燃易爆物料罐区的防火和安全保卫情况;4假日生产安全措施的安排落实情况;5劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况;6各类设备的安全运行以及隐患整改情况;7节假日值班人员的落实情况。

f不定期安全检查根据情况临时安排,但新、改、扩建装置运行、试运、投产验收和装置开停工前、检修后,以及临时性专业检查和生产出现问题时必须进行安全检查。

所管辖范围内的事故隐患治理项目进行全面的组织实施,按计划完成,并做好治理项目的竣工验收工作;安全主管领导对事故隐患的整改负首要责任,技术负责人应对事故隐患整改方案的可行性、合理性负责。

2对各类事故隐患的整改执行“四定”(定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限和“两不推”(班组能解决的不推给部门,部门能解决的不推给公司原则。

——安全措施和应急预案。8)治理项目竣工验收:——已竣工的隐患治理项目经试运转基本正常后的2个月内,报请公司办公室会同资产管护部组织考核、验收,提出竣工验收报告,填写竣工验收表,建立竣工档案;——项目验收合格后,由科室制定相应的规章制度,组织操作人员学习,转入正常维护管理。

综合评定,对发现重要事故隐患的有功人员进行不同程度的奖励,同时对不认真进行事故隐患整改而酿成事故的,要依据有关规定进行相应的处罚。14)公司应建立事故隐患报告和举报奖励制度,鼓励和发动职工主动发现、排除和举报事故隐患。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员,给予物质奖励和表彰。各部门主要负责人未履行事故隐患排查治理职责,致使事故隐患得不到治理的,根据事故隐患性质和《安全生产奖惩考核制度》给予处罚。15)本制度与上级规定有抵触的,执行国家或上级规定。

安全检查隐患通知书

学院各部门、各单位:

为做好近期学院安全工作,以各方面安全稳定迎接的到来,根据三河市委安全工作会议精神要求,学院将组织一次全面的安全检查,现将有关事宜通知如下:

请各部门(单位)进行一次全面彻底的安全自查,将自查结果形成书面自查报告请部门(单位)领导签字后加盖部门(单位)公章,并于11月5日11:00前报保卫处备案。自查报告报送地点为保卫处治安消防科(主楼1128房间)。

学院将组织一次全面彻底的安全大检查,检查时间为月6日上午,检查内容为消防安全、治安安全、交通安全、食品卫生安全、实践实验安全、生产作业安全等。对于检查中发现的安全隐患,能现场整改的,由安全检查组责令责任部门(单位)立即整改;不能现场整改的,由安全检查组下达《安全隐患整改通知书》,责令责任部门(单位)限期整改,并采取临时措施确保不发生安全事故。

学院将成立安全检查组负责安全大检查事宜。安全检查组由学院领导带队,以下部门(单位)负责人参加:办公室、教务处、学生工作处、基建处、保卫处、党委办公室、后勤管理处。请上述人员于年11月5日14:20到图书馆五层小会议室参加安全检查工作会。

特此通知。

保卫处。

二〇一二年十一月一日。

隐患通知书

经___月____日检查。发现你单位监管工作存在如下隐患:_____________________________________请你们尽快采取措施予以消除,并将结果于____年______月____日上报。

隐患整改通知书

(此处印制公安消防机构名称)。

公消重限字[]第号。

_____________________:

根据《中华人民共和国消防法》,我(局、处、科、支队、大队)于年。

月日派员对你单位进行了消防监督检查,发现存在下列重大火灾隐患:

_________________。

_________________。

_________________。

_________________。

请你单位于年月日前改正,并在期限届满前将整改情况函告我(局、处、科、支队、大队)。逾期不改正的,将依法予以处罚。

在此期间你单位应当采取确保消防安全、防止火灾发生的措施。

(公安消防机构印章)。

被检查单位主管人员(签名):

一式两份(一份交被检查单位一份由公安消防机构存档)。

安全检查隐患整改单

负责人:

单位:

部门:

时间:

说明:1、此安全隐患整改通知单一式两份,安环部、施工单位各一份;2、在规定的整改时限内未完成隐患整改的责任单位,每推迟一天进行200元的处罚;3、逾期未整改造成事故的,由有关行政部门追究相应的责任。

隐患通知书

xx博物馆:

中秋前夕,市公安局、市文化广电新闻出版局、定海区文化新闻出版局联合对你馆进行了安全检查,检查表明,你馆的安全工作较过去有了明显进步,但仍存在一定的安全隐患,主要有:

1、馆内缺乏必要的技术防范设备。

2、未建立专职保卫值班队伍。

博物馆作为三级文博风险单位,安全责任重大。针对以上隐患,根据《中华人民共和国文物保护法》第七十条第(一)款、《中华人民共和国行业标准文物系统博物馆风险等级和安全防务级别的规定》(ga27—1992)和《中华人民共和国国务院企业事业单位内部治安保卫条例》第十三条第(八)款,第十六条第二款以及《中华人民共和国公安部令》第93号第十一条第(三)款的规定,向你馆下发安全隐患整改通知书,希在收到本通知书二个月内采取有效措施进行整改,切实消除安全隐患,确保国家文物和人民生命财产安全。并在限期内将整改措施情况书面反馈给我们。

联系人:市公安局。

市文化广电新闻出版局。

20xx年x月x日。

06安全检查及隐患整改

泰州市华东汽车城维修及综合服务中心工程项目建设单位:

泰州市华益实业投资有限公司施工单位:

江苏万邦建设集团有限公司监理单位:

说明1.公司每月应组织不少于一次安全检查,填写《安全检查记录表》。

2.项目部应定期组织隐患排查,填写《隐患排查记录表》。

3.项目部由项目经理每周组织一次安全检查,填写《安全检查记录表》。

4.项目部专职安全员每天进行日常安全检查,填写《安全动态管理(日)检查表》,班组安全协管员应积极配合好日常安全检查。

5.施工班组应每天进行班前安全检查、班前安全教育、班中巡查,及时制止违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的现象。

6.项目部应适时组织各种季节性及节假日安全检查,包括针对各种气候特点的安全检查及“五一节”、“国庆节”、“春节”等法定节假日前后的安全检查,填写《安全检查记录表》。

7.项目部应积极配合上级相关部门组织的各种隐患排查、安全大检查及专项检查,及时将安全检查情况报至公司,填写《隐患排查记录表》。

8.项目部对各类安全检查中发现的隐患,应及时下发安全隐患整改单,按照“三定”(定整改人员、定整改时间、定整改措施)要求,组织整改,并及时对其复查。

表6.1.1相关部门安全检查记录汇总表注:1.相关部门主要包括:主管部门、建设单位、监理单位、公司等。

2.附相关部门检查记录及项目部隐患整改记录,相关部门检查及项目部隐患整改记录按检查时间依次编号。

表6.1.4隐患排查记录表检查单位:

编号:

检查时间:

年月日工程名称重点部位存在的隐患:

隐患整改责任人隐患整改时间年月日前隐患整改措施:

措施制定人制定时间年月日整改验收结果:

验收人:

年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

处理意见及控制措施限期整改日期:

年月日至月日()天复查意见:

复查人:

日期:

备注注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。

2.将复查结果如实填写在表中。

表6.1.7安全动态管理(日)检查表检查日期:

天气情况:

检查日期:

存在问题整改计划整改措施完成时间责任人复查情况复查人:

日期:

安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.9-1日检表重点检查内容序号项目检查内容1基坑放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道2桩工机械垂直运输机械基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置3脚手架基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板(竹笆)、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台4临边、洞口防护槽(坑)边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口5模板支撑立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境6临时用电外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设7中小型机械防护棚、保险限位、接零接地、轮(轴)防护罩、漏电保护器8攀登设施固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯9电气焊焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护10防护用品使用安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具11材料堆放模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品12消防防火消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室13起重吊装起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗14临建设施文明卫生安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况注:1.检查时如遇缺项可以将该项划去。

2.对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录,销项闭环。

表6.1.9-2建筑施工安全检查评分汇总表企业名称:江苏万邦建设集团有限公司经济类型:

股分制资质等级:总承包—级单位工程(施工现场)名称建筑面积(m2)结构类型总计得分(满分分值100分)项目名称及分值安全管理(满分分值10分)文明施工(满分分值20分)脚手架(满分分值10分)基坑支护与模板工程(满分分值10分)“三宝”、“四口”防护(满分分值10分)施工用电(满分分值10分)物料提升机与外用电梯(满分分值10分)塔吊(满分分值10分)起重吊装(满分分值为5分)施工机具(满分分值5分)评语:

检查单位负责人受检项目项目负责人。

表6.1.9-3.1安全管理检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目安全生产责任制未建立安全责任制的扣10分各级各部门未执行责任制的扣4~6分经济承包中无安全生产指标的扣10分未制定各工种安全技术操作规程的扣10分未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分管理人员责任制考核不合格的扣5分102目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)的扣10分未进行安全责任目标分解的扣10分无责任目标考核规定的扣8分考核办法未落实或落实不好的扣5分103施工组织设计施工组织设计中无安全措施的扣10分施工组织设计中未经审批的扣10分专业性较强的项目未单独编制安全施工组织设计的扣8分安全措施不全面的扣2~4分安全措施无针对性的扣6~8分安全措施未落实的扣8分104分(部分项)工程安全技术交底无书面安全技术交底的扣10分交底针对性不强的扣4~6分交底不全面的扣4分交底未履行签字手续的扣2~4分105安全检查无定期安全检查制度的扣5分安全检查无记录的扣5分检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施的扣2~6分对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成的扣5分106安全教育无安全教育制度的扣10分新入场工人未进行三级安全教育的扣10分无具体安全教育内容的扣6~8分变换工种时未进行安全教育的扣10分每有一人不懂本工种安全技术操作规程的扣2分施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣5分10小计607一般项目班前安全活动未建立班前安全活动制度的扣10分班前安全活动无记录的扣2分108特种作业持证上岗一人未经培训从事特种作业的扣4分一人未持操作证上岗的扣2分109生产安全事故处理生产安全事故未按规定报告的扣3~5分生产安全事故未按事故调查分析规定处理的扣10分未建立生产安全事故档案的扣4分1010安全标志无现场安全标志布置总平面图的扣5分现场未按总平面图设置安全标志的扣5分10小计40检查项目合计100注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后10×该表检查项目实得分数合计除以100。

表6.1.9-3.2文明施工检查评分表。

7一般项目治安综合治理生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3~5分治安防范措施不力,常发生失盗事件的扣3~5分88施工现场标牌大门口处挂的五牌一图、内容不全,缺一项扣2分标牌不规范、不整齐的扣3分无安全标语的扣5分无宣传栏、读报栏、黑板报等,扣5分89生活设施厕所不符合卫生要求的扣4分无厕所,随地大小便的扣8分食堂不符合卫生要求的扣8分无卫生责任制的扣5分不能保证供应卫生饮水的扣10分无淋浴室或淋浴室不符合要求的扣5分生活垃圾未及时清理,未装容器,无专人管理的扣3~5分810保健急救无保健医药箱的扣5分无急救措施和急救器材的扣8分无经培训的急救人员的扣4分未开展卫生防病宣传教育的扣4分811社区服务无防粉尘、防噪音措施扣5分夜间未经许可施工的扣8分现场焚烧有毒、有害物质的扣5分未建立施工不扰民措施的扣5分8小计检查项目合计100注:

1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后得分20×该表检查项目实得分数合计除以100。

表6.1.9-3.3落地式外脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案脚手架无施工方案的扣10分脚手架高度超过规范规定,无设计计算书或未经审批的扣10分施工方案不能指导施工的扣5~8分102立杆基础每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的扣2分每10延长米立杆缺少底座、垫木的扣5分每10延长米无扫地杆的扣5分每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的扣5分每10延长米无排水措施的扣3分103架体与建筑结构拉接脚手架高度在7m以上,架体与建筑结构拉结,按规定要求每少一处的扣2分拉结不坚固的每一处扣1分104杆件间距与剪刀撑每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每一处扣2分不按规定设置剪刀撑的每一处扣5分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的扣5分105脚手板与防护栏杆脚手板不满铺的扣7~10分脚手板材质不符合要求的扣7~10分每有一处探头板扣2分脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密的扣7~10分施工层不设1.2m高防护栏杆和挡脚板的扣5分106交底与验收脚手架搭设前无交底的扣5分脚手架搭设完毕未办理验收手续的扣10分无量化的验收内容扣5分10小计607一般项目小横杆设置不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处扣2分小横杆只固定一端的每有一处扣1分单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处扣2分108杆件搭接木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5m的扣1分钢管立杆采用搭接的每一处扣2分59架体内封闭施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的扣5分施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣5分510脚手架材质木杆直径、材质不合要求的扣4~5分钢管弯曲、锈蚀严重的扣4~5分511通道架体不设上下通道的扣5分通道设置不符合要求的扣1~3分512卸料平台卸料平台未经设计计算的扣10分卸料平台搭设不符合设计要求的扣10分卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣8分卸料平台无限定荷载标牌的扣3分10小计40检查项目合计100注:1.发现脚手架钢木、钢竹混合搭设或竹脚手搭设单排架,检查评分表计零分。

2.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

3.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

4.该表换算到汇总表后得分10×该表检查项目实得分数合计除以100。

表6.1.9-3.5基坑支护安全检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案基础施工无支护方案的扣20分施工方案针对性差不能指导施工的扣12~15分基坑深度超过5m无专项支护设计的扣20分支护设计及方案未经上级审批的扣15分202临边防护深度超过2m的基坑施工无临边防护措施的扣10分临边及其他防护不符合要求的扣5分103坑壁支护坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的扣10分特殊支护的做法不符合设计方案的扣5~8分支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的扣6分104排水措施基坑施工未设置有效排水措施的扣10分深基础施工采用坑外降水,无防止临近建筑危险沉降措施的扣10分105坑边荷载积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的扣10分机械设备施工与槽边距离不符合要求,又无措施的扣10分10小计606一般项目上下通道人员上下无专用通道的扣10分设置的通道不符合要求的扣6分107土方开挖施工机械进场未经验收的扣5分挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内的扣6分挖土机作业位置不牢、不安全的扣10分司机无证作业的扣10分未按规定程序挖土或超挖的扣10分108基坑支护变形监测未按规定进行基坑支护变形监测的扣10分未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的扣10分109作业环境基坑内作业人员无安全立足点的扣10分垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分光线不足未设置足够照明的扣5分10小计40检查项目合计100注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后10×该表检查项目实得分数合计除以100。

表6.1.9-3.6模板工程安全检查评分表注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后10×该表检查项目实得分数合计除以100。

表6.1.9-3.7“三宝”、“四口”防护检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1安全帽有一人不戴安全帽的扣5分安全帽不符合标准的每发现一顶扣1分不按规定佩戴安全帽的有一人扣1分202安全网在建工程外侧未用密目式安全网封闭的扣25分安全网规格、材质不符合要求的扣25分253安全带每有一人未系安全带的扣5分有一人安全带系挂不符合要求的扣3分安全带不符合标准的每发现一条扣2分104楼梯口、电梯井口防护每一处无防护措施的扣6分每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分防护设施未形成定型化、工具化的扣6分电梯井内每隔两层(不大于10m)少一道平网的扣6分125预留洞口、坑井口防护每一处无防护措施的扣7分防护设施未形成定型化、工具化的扣6分每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分136通道口防护每一处无防护棚的扣5分每一处防护不严的扣2~3分每一处防护棚不牢固、材质不符合要求的扣3分107阳台、楼板、屋面等临边防护每一处临边无防护的扣5分每一处临边防护不严、不符合要求的扣3分10检查项目合计100注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.该表换算到汇总表后10×该表检查项目实得分数合计除以100。

表6.1.9-3.8施工用电检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目外电防护小于安全距离又无防护措施的扣20分防护措施不符合要求、封闭不严密的扣5~10分202接地与接零保护系统工作接地与重复接地不符合要求的扣7~10分未采用tn-s系统的扣10分专用保护零线设置不符合要求的扣5~8分保护零线与工作零线混接的扣10分103配电箱开关箱不符合“三级配电两级保护”要求的扣10分开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵的,每一处扣5分漏电保护装置参数不匹配的,每发现一处扣2分电箱内无隔离开关的,每一处扣2分违反“一机、一闸、一漏、一箱”的,每一处扣5~7分安装位置不当、周围杂物多等不便操作的,每一处扣5分闸具损坏、闸具不符合要求的,每一处扣5分配电箱内多路配电无标记的,每一处扣5分电箱下引出线混乱,每一处扣2分电箱无门、无锁、无防雨措施的,每一处扣2分204现场照明照明专用回路无漏电保护的扣5分灯具金属外壳未作接零保护的每一处扣2分室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电的扣10分潮湿作业未使用36v以下安全电压的扣10分使用36v安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎的扣5分手持照明灯未使用36v及以下电源供电的扣10分10小计605一般项目配电线路电线老化、破皮未包扎的每一处扣10分线路过道无保护的每一处扣5分电杆、横担不符合要求的扣5分架空线路不符合要求的扣7~10分未使用五芯线(电缆)的扣10分使用四芯电缆外加一根线代替五芯电缆的扣10分电缆架设或埋设不符合要求的扣7~10分156电器装置闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不符合要求的每一处扣3分用其他金属丝代替熔丝的扣10分107变配电装置不符合安全规定的扣5分58用电档案无专项用电施工组织设计的扣10分无地极阻值摇测记录的扣4分无电工巡视维修记录或填写不真实的扣4分档案乱、内容不全、无专人管理的扣3分10小计40检查项目合计100注:每项最多扣减分数不大于该项目应得分数;保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分;该表换算到汇总表后10×该表检查项目实得分数合计除以100。

表6.1.9-3.11塔吊检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目力矩限制器无力矩限制器的扣13分力矩限制器不灵敏的扣3分132限位器无超高、变幅、行走限位的每项扣5分限位器不灵敏的每项扣5分133保险装置吊钩无保险装置的扣5分卷扬机滚筒无保险装置的扣5分上人爬梯无护圈或护圈不符合要求的扣5分74附墙装置与夹轨钳塔吊高度超过规定不安装附墙装置的扣10分附墙装置安装不符合说明书要求的扣3~7分无夹轨钳的扣10分有夹轨钳不用的每一处扣3分105安装与拆卸未制定安装拆卸方案的扣10分作业队伍没有取得资格证的扣10分106塔吊指挥司机无证上岗的扣7分指挥无证上岗的扣4分高塔指挥不使用旗语或对讲机的扣7分7小计607一般项目路基与轨道路基不坚实、不平整、无排水措施的扣3分枕木铺设不符合要求的扣3分道钉与接头螺栓数量不足的扣3分轨距偏差超过规定的扣2分轨道无极限位置阻挡器的扣5分高塔基础不符合设计要求的扣10分108电气安全行走塔吊无卷线器或失灵的扣6分塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施的扣10分防护措施不符合要求的扣2~5分道轨无接地、接零的扣4分接地、接零不符合要求的扣2分109多塔作业两台以上塔吊作业、无防碰撞措施的扣10分措施不可靠的扣3~7分1010安装验收安装完毕无验收资料或责任人签字的扣10分验收单上无量化验收内容的扣5分10小计40检查项目合计100注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后10×该表检查项目实得分数合计除以100。

表6.1.9-3.12起重吊装安全检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案起重吊装作业无方案的扣10分作业方案未经上级审批或方案针对性不强的扣5分102起重机械起重机起重机无超高和力矩限制器的扣10分吊钩无保险装置的扣5分起重机未取得准用证的扣20分起重机安装后未经验收的扣15分20起重扒杆起重扒杆无设计计算书或未经审批的扣20分扒杆组装不符合设计要求的扣17~20分扒杆使用前未经试吊的扣10分3钢丝绳与地锚起重钢丝绳磨损、断丝超标的扣10分滑轮不符合规定的扣4分缆风绳安全系数小于3.5倍的扣8分地锚埋设不符合设计要求的扣5分104吊点不符合设计规定位置的扣5~10分索具使用不合理、绳径倍数不够的扣5~10分105司机、指挥司机无证上岗的扣10分非本机型司机操作的扣5分指挥无证上岗的扣5分高处作业无信号传递的扣10分10小计606一般项目地耐力起重机作业路面地耐力不符合说明书要求的扣5分地面铺垫措施达不到要求的扣3分57起重作业被吊物体重量不明就吊装的扣3~6分有超载作业情况的扣6分每次作业前未经试吊检验的扣3分68高处作业结构吊装未设置防坠落措施的扣9分作业人员不系安全带或安全带无牢靠悬挂点的扣9分人员上下无专设爬梯、斜道的扣5分99作业平台起重吊装人员作业无可靠立足点的扣5分作业平台临边防护不符合规定的扣2分作业平台脚手板不满铺的扣3分510构件堆放楼板堆放超过1.6m高度的扣2分其他物件堆放高度不符合规定的扣2分大型构件堆放无稳定措施的扣3分511警戒起重吊装作业无警戒标志的扣3分未设专人警戒的扣2分512操作工起重工、电焊工无安全操作证上岗的每一人扣2分5小计40检查项目合计100注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后10×该表检查项目实得分数合计除以100。

表6.1.9-3.13施工机具检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1平刨平刨安装无验收合格手续的扣5分无护手安全装置的扣5分传动部位无防护罩的扣5分未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分无人操作时未切断电源的扣3分使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具的,平刨和圆盘锯两项扣20分102圆盘刨电锯安装后无验收合格手续的扣5分无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护,每缺一项的扣5分未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分无人操作时未切断电源的扣3分103手持电动工具1类手持电动工具无保护接零的扣10分使用1类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的扣5分使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的扣5分104钢筋机械机械安装后无验收合格手续的扣5分未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施的扣5分传动部位无防护的扣3分105电焊机电焊机安装后无合格手续的扣5分未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分无二次空载降压保护器或无触电保护器的扣5分一次线长度超过规定或不穿管保护的扣5分电源不使用自动开关的扣3分焊把接头超过3处或绝缘老化的扣5分电焊机无防雨罩的扣4分106搅拌机搅拌机安装后无合格手续的扣5分未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分离台器、制动器、钢丝绳达不到要求的每项扣3分操作手柄无保险装置的扣3分搅拌机无防雨棚和作业台不安全的扣4分料斗无保险挂钩或挂钩不使用的扣3分传动部位无防护罩的扣4分作业台不平稳的扣3分107气瓶各种气瓶无标准色标的扣5分气瓶间距小于5米又无隔离措施的各扣5分乙炔瓶使用或存放时平放的扣5分气瓶存放不符合要求的扣5分气瓶无防震圈和防护帽的每一个扣2分108翻斗车翻斗车未取得准用证的扣5分翻斗车制动装置不灵敏的扣5分无证司机驾车的扣5分行车载人或违章行车的每发现一次扣5分109潜水泵未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分保护装置不灵敏、使用不合理的扣5分1010打桩机械打桩机未取得准用证和安装后无合格手续的扣5分打桩机无超高限位装置的扣5分打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求的扣5分打桩作业无方案的扣5分打桩操作违反操作规程的扣5分10检查项目合计100注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.该表换算到汇总表后5×该表检查项目实得分数合计除以100。

6.2安全奖罚记录。

表6.2.1违章处理登记表单位名称:

工程名称:

姓名工种职务违章时间违章事例处罚结果注:处罚单据应附表后。

6.2.3安全奖罚附件(粘贴)。

隐患通知书

内粉刷班组:

通过3月2日项目部质量组对你组现已抹灰的墙面进行全面质量检查,发现存在以下质量问题,望你组及时进行整改返修,否则将要进行经济处罚。1、对刮槽前的砖墙没有进行足够的浇水湿润,导致墙体刮槽后2小时墙面干裂。2、刮槽墙面未搭饼冲筋,拉通线,使所刮底槽薄厚不均匀,垂直平整度偏差度较大。3、对刮槽墙面采用铁抹子抹面,未用刮杠刮平木抹错毛,使后续面层粘结不牢固,会出现空鼓裂纹现象。

陕西国土资源大厦项目部。

203月2日。

隐患通知书

(单位/住户):

由于近期连续降雨,你户房屋周围存在严重地质灾害隐患,现通知你户立即在12小时内搬迁至乡政府提供的救灾帐篷内居住,否则由此造成的安全事故和一切经济损失自行负责。

送达人:____。

收件人:____。

____年____月____日。

隐患整改通知书

单项目名称:

湖北咸通高速公路项目总经理部编号:

检查时间检查单位被检查单位二分部存在的质量隐患或问题经检查,你单位存在以下施工质量隐患或问题:k17+400-800段挡土墙施工,基坑开挖太深、安全维护不到位、片石的质量较差。要求立即整改。k26+650-820段路基填筑太厚,且路基内原有积水未排除,无碾压设备。要求立即停工整改,并经监理验收后才能施工。要求预制梁场按照标准化建设要求尽快完善。

整改要求

1、对存在的质量隐患或问题被检单位限于____年____月____日前整改到位,并将整改情况按时上报项目总经理部安全质量技术部。

2、此单一式两份,检查单位与被检查单位各一份,便于督促检查。3、有关证明材料、图片资料等附后。

检查人员签字____________

被检查单位负责人签____________

隐患整改通知书

经检查发现,施工现场存在下列安全隐患:

事由:于201x年4月6日你同已进行x厂房层二层模板支撑搭设工作;该支撑高度为5.5米属高支撑体系。经我司巡查发现该高支撑搭设与施工专项方案不相符,加之现场搭设的高支模存在较大安全隐患。我司已多次督促你司施工现场管理人员针对放工专项方案相关技术要求,加大巡查整改力度,至今你司对我司提出的整改要求没落实整改措施,反而继续任凭工人进行高支模搭设工序。

由于考虑到问题的重要性,我司向你司郑重要求;你司收到通知后必须按相关要求组织工作人员进行返工及加固工作后,通知我司组织人员进行初验,合格后才能进入下一步施工工序。

如你司坚持在没有整改的情况下继续施工,我司对该高支模不予以验收,并通知区安全监督站人员介入处理。期间所造成的相关损失及责任我司不予以承担。

希!施工单位收到通知后进行相关整改,并加强施工现场管理、人员的管理及技术水平学习,从而提高管理人员的责任心!

限于201x年4月12日前完成整改,并向我单位提出整改复查申请。

x局。

201x年x月x日。