时间:2023-10-08 09:57:29
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职责:
3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;
4、协助经理完成年报等外部审计工作;
5、负责审计资料的归档和保管工作;
6、完成领导安排的其它工作。
任职要求:
1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;
3、从业资格:拥有cpa、cia资格证书优先;
(二)财务收支及其有关的经济活动;
(三)生产、经营、开发的经济效益和固定资产保值增值情况;
(四)建设项目概预算和决算情况;
(五)经济合同的签定及履行情况;
(六)任期经济责任履行情况;
(七)内控审计;
(八)物资审计;
(九)成本审计;
(十)人员离职审计;
(十一)本单位负责人和上级审计机构交办的审计事项。
1、负责公司内部审计工作的开展;
2、负责公司内部账务,报表的规范管理;
3、协助及维护内审、内控、风控制度的建立;
4、能独立完成审计工作;
5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。
【任职资格】
1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;
2、3年及以上内外审经验尤佳;
3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;
4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。
职责:
1.负责公司经营指标数据分析,推进经营指标的达成措施的落实;
2.负责风险与内控诊断、提供内控管理改善建议等;
3.负责内控审计,对内控系统的建立、健全、执行及有效性进行检查和评价。
4.跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;
5.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法;
6.负责公司制度管控、流程优化。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计,财务管理,工商管理等相关专业;
3、能独立组织或协助参与各类审计项目的实施,编制审计报告;
4、具有良好的语言沟通和文字表达能力;
5、熟悉财务管理知识、成本管理知识、审计管理知识。
职责:
协助审计部长完善内部审计体系搭建余审计制度的修订与完善;
跟踪审计问题的整改和整改辅助工作;
注重团队建设和培训,做好部门人员的培训和能力提高;
具备能独立完成指定的审计任务。
任职资格:
1、大专以上学历,财务会计、审计专业;
2、具有5年以上财务或者审计相关工作经验,3年以上审计工作经验;
3、具有审计、会计中级以上职称,具备cia、cpa等资格优先考虑;
4、具备良好的组织、沟通和协调能力,具有良好的观察、分析和解决问题的能力。;
5、良好的文字处理能力、办公软件应用能力等;
6、严格遵守职业道德规范,坚持原则、客观公正、忠于职守、保持廉洁、保守秘密